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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-06-23 20:43

如果是商業(yè)折扣,那么是按折后價格計稅的。
買贈,比如買100贈送 10,是按100計稅,
捆綁銷售,按實際 收取 的金額 計稅。
這是增值稅。
所得稅是一樣的處理。

追問

2019-06-23 21:09

老師好,請問買贈的贈品要不要視同銷售和交納個人所得稅呢

陳詩晗老師 解答

2019-06-23 21:36

如果你是外購的贈品用于銷售是要視同銷售處理的。
如果是自產(chǎn)的,你直接和你銷售的商品分攤對價。

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相關問題討論
老師好,請問買贈的贈品要不要視同銷售和交納個人所得稅呢
2019-06-23 21:09:04
你好,這個不應該做進項轉(zhuǎn)出的可以抵扣借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項 貸、銀行存款 視同銷售借銷售費用 貸,庫存商品 應交稅費應交增值稅銷項 所得稅視同銷售,填寫視同銷售明細表就可以的。
2022-06-08 09:11:22
你好,這個與期限沒關系的。
2020-03-01 19:58:44
你好,放在業(yè)務活動成本里就可以了
2019-06-04 11:02:53
您說的,這個我也知道怎么處理,可是申報增值稅,房地產(chǎn)行業(yè)9%稅率,在13%那一欄都是灰色,無法填寫無票收入?這個怎么操作?
2020-06-12 08:49:43
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