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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-06-22 22:48

一般納稅人,只要取得了專票,就需要認證抵扣做進項,當(dāng)期或后期不符合時,進項稅轉(zhuǎn)出
因為不認證抵扣,會形成滯留票預(yù)警

慢慢 追問

2019-06-22 22:50

老師這個我明白,我不懂的是應(yīng)交增值稅下面的10個專欄彼此之間會有分錄之間的結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

文文老師 解答

2019-06-22 22:53

你是指內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

慢慢 追問

2019-06-22 23:00

是的

慢慢 追問

2019-06-22 23:02

我想知道10個專欄之間是否有結(jié)轉(zhuǎn),如果有,是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的,如果沒有,專欄下月末有余額是月底不做處理,年底做處理對嗎?如果用電算化軟件進行處理,處理的相應(yīng)思路是什么?

文文老師 解答

2019-06-22 23:02

可在月底或年底做內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)分錄 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項  借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款

慢慢 追問

2019-06-22 23:08

老師你這個結(jié)轉(zhuǎn)好像不平哦!

文文老師 解答

2019-06-22 23:13

沒有全部列出來,但是一般企業(yè)日常中涉及到的,都列出來了

慢慢 追問

2019-06-22 23:16

假設(shè)銷賬100進賬60,減免稅款5,進項轉(zhuǎn)出7,已交稅金10,銷賬稅額抵減2,貸方107借方77,根據(jù)T行賬,請告訴我這個具體怎么轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅里面

文文老師 解答

2019-06-23 09:46

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 30 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 30

慢慢 追問

2019-06-23 11:32

是100-2-(60-7)-5-10嗎

文文老師 解答

2019-06-23 11:34

你好,是這樣計算的,是100-2-(60-7)-5-10=30。

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你好,應(yīng)交增值稅下的明細科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51
您好借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
可以的,可以這么做的,你也可以把進項轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2022-09-23 12:14:15
你好,前面部分對的,后面部分是月底全部進項銷項做好再轉(zhuǎn)的
2018-08-30 19:51:23
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