
老師,跨年的紅字發(fā)票賬務(wù)處理是怎樣的
答: 借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 以前年度損益調(diào)整,貸銷(xiāo)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
我想請(qǐng)問(wèn)您一下,跨年開(kāi)紅字發(fā)票的賬務(wù)處理,您看是這樣嗎?
答: 分錄是正確的,
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好 請(qǐng)問(wèn)什么情況下才開(kāi)據(jù)紅字發(fā)票呢?收到對(duì)方開(kāi)據(jù)的紅字發(fā)票,如何賬務(wù)處理呢?
答: 您好!1、開(kāi)具紅字發(fā)票:比如退貨、發(fā)票開(kāi)錯(cuò)且跨月的情況下需要開(kāi)紅字發(fā)票。 2、收到紅字發(fā)票:如果是當(dāng)月購(gòu)進(jìn)當(dāng)月收到紅字發(fā)票的 ,可以直接紅字沖銷(xiāo)當(dāng)月的銷(xiāo)售收入,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出即可。 會(huì)計(jì)分錄如同你銷(xiāo)售時(shí)的一樣,不過(guò)金額全部為紅字。 賬務(wù)處理建議按照企業(yè)財(cái)務(wù)制度或會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 稅務(wù)上如果購(gòu)貨方取得專(zhuān)用發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證并做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣處理,應(yīng)當(dāng)在《信息表》審核通過(guò)的當(dāng)月在增值稅申報(bào)表附表二中填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次。


強(qiáng)健的水蜜桃 追問(wèn)
2019-06-21 09:17
鄒老師 解答
2019-06-21 09:23
強(qiáng)健的水蜜桃 追問(wèn)
2019-06-21 09:29
鄒老師 解答
2019-06-21 09:35