老師,收到一年的房租發(fā)票怎么做賬 問(wèn)
您好, 借:預(yù)付賬款 借:銀行存款 借:管理費(fèi)用-房租 貸:預(yù)付賬款 答
老師好,小規(guī)模納稅人酒店,我現(xiàn)在需要注銷(xiāo)清賬,請(qǐng)問(wèn) 問(wèn)
暫時(shí)不注銷(xiāo)銀行賬戶(hù)就行 答
找郭老師,有問(wèn)題要問(wèn) 問(wèn)
在的,具體的什么問(wèn)題? 答
建筑工程項(xiàng)目的施工人員團(tuán)體意外險(xiǎn)進(jìn)項(xiàng)稅可以抵 問(wèn)
你好,是可以抵扣的,與施工人員安全生產(chǎn)相關(guān)可以抵扣。 答
老師,委外加工,去年底把加工的庫(kù)存貨核算了加工費(fèi) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

壞賬準(zhǔn)備有起初壞賬準(zhǔn)備賬戶(hù)余額壞賬準(zhǔn)備余額的會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 計(jì)提時(shí)借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 發(fā)生壞賬借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款
"壞賬準(zhǔn)備有起初壞賬準(zhǔn)備賬戶(hù)余額壞賬準(zhǔn)備余額的會(huì)計(jì)分錄怎么做"
答: "壞賬準(zhǔn)備賬戶(hù)余額的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)當(dāng)將其金額記入貸方,同時(shí)在貸方結(jié)轉(zhuǎn)至壞賬準(zhǔn)備科目。此外,當(dāng)發(fā)生實(shí)際收回情況時(shí),應(yīng)當(dāng)按照“貸收入”原則進(jìn)行記賬。"
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
您好,2019年末壞賬準(zhǔn)備提取數(shù)為30萬(wàn),但此時(shí)壞賬準(zhǔn)備余額方有35萬(wàn),應(yīng)該怎么做2019年末的會(huì)計(jì)分錄
答: 你好 把多提的5萬(wàn)轉(zhuǎn)回? 做計(jì)提 時(shí)相反分錄?


鄒老師 解答
2016-01-20 09:34
鄒老師 解答
2016-01-20 15:24