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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-06-19 18:30

可以抵扣,你當時的進項是否認證了?

阿飛 追問

2019-06-19 18:32

認證了,

陳詩晗老師 解答

2019-06-19 21:27

那你認證了,直接作為留抵稅額。你后面抵扣就是了

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相關問題討論
你好,應當是應納稅額=銷項稅額-(進項稅額-不允許抵扣的進項稅額)
2017-11-08 16:31:54
是的,就是例如說的意思。因為應納增值稅稅額=銷項稅額 - 進項稅額
2019-03-15 10:29:35
是的啊                               
2017-11-14 14:29:38
業(yè)務1可以抵扣進項稅額3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
你好!如果不存在尚未抵扣的增值稅,可以不做這一筆分錄。直接將銷項進項稅額差額轉入未交增值稅。
2019-05-24 11:11:50
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