
已認(rèn)證的增值專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣及認(rèn)證,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
答: 計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
虛增金額的增值稅專用發(fā)票,所有進(jìn)項(xiàng)都得轉(zhuǎn)出嗎?
答: 是的,所有虛證的話都需要轉(zhuǎn)出的
本月開出增值稅專用發(fā)票含稅額共28100,進(jìn)項(xiàng)票總額23149.2,進(jìn)項(xiàng)稅額1534.69,本月該交多少增值稅
單位購買的電話,入庫了,開的增值稅專用發(fā)票,領(lǐng)出自用,為什么要做增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
請問,職工旅游取得的團(tuán)建增值稅專用發(fā)票,是不可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的吧?該做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
上月開給對方的增值稅專用發(fā)票,開具方發(fā)票不紅沖。對方能做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?


雨懿 追問
2019-06-19 17:15