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孤獨的高跟鞋
于2019-06-18 16:49 發(fā)布 ??3612次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2019-06-18 16:51
贈品要視同銷售繳納增值稅,填寫在增值稅申報表中無票銷售里。
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
申報增值稅時,稅控服務(wù)費減免,只填了增值稅減免申報明細(xì)表,沒填增值稅附表4,然后申報成功了,這個要去稅務(wù)局更正申報嗎
答: 你好,最好是更正申報,你看下在電子稅務(wù)局里面能更正吧?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小微企業(yè)增值稅申報表,要填寫增值稅減免稅申報明細(xì)表嗎
答: 你好!沒有減免是不用填寫的
公司有個食堂的購買卷閘門,這種給我們開的專票我們也不能抵吧,在填增值稅申報表的進(jìn)項,這筆是不是要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
討論
老師,3月免稅,每季度填增值稅申報表怎么填?
公司給客戶買的手機禮品,我做的不抵扣認(rèn)證,在填增值稅申報表進(jìn)項明細(xì)表填寫時還用填嗎,填的話填哪一欄怎么填老師?
老師,我在七月填增值稅申報表的時候,把火車票應(yīng)抵扣的稅額94.1填成84.1,少報了10元,現(xiàn)在怎么調(diào)整?是調(diào)賬做轉(zhuǎn)出嗎?分錄怎么寫?謝謝
勾選不抵扣認(rèn)證,不抵扣的進(jìn)項,填增值稅申報表的時候,這個不抵扣的部分要填寫嗎?
QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.98 解題: 90158 個
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