国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-06-18 16:25

借:管理費用~社保、工資等
代:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款

A會計學(xué)堂-課程輔導(dǎo)王老師 追問

2019-06-18 16:49

要是普通的單位自己發(fā)放的,是不是社保要分開記

陳詩晗老師 解答

2019-06-18 18:33

社保和工資分開計提的,同學(xué)

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借:管理費用~社保、工資等 代:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
2019-06-18 16:25:14
你好 借:管理費用—勞務(wù)費 貸:銀行存款
2019-08-16 11:01:45
你好,如果員工是和公司簽訂的勞動合同,就正常計提,繳納只是交給了第三方,不是直接交給社保。 計提,借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保公積金。 個人,借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:其他應(yīng)付款-個人社保公積金。 支付,借:應(yīng)付職工薪酬-社保公積金、其他應(yīng)付款-個人社保公積金,貸:銀行存款。
2021-04-19 10:37:04
收到款項時 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 支付社保時,做相反分錄。
2019-07-24 10:57:30
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 同學(xué)
2020-01-10 11:06:55
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...