
其他應付款太大 一百多萬 怎么解決最好。之前是委托別人開發(fā)票,款記到了自己賬戶上。記得其他應付款該怎么辦
答: 你好,當時的分錄是怎么做的?借管理費用貸其他應付款嗎?
老師,我公司2018年11月賬上收到一筆款項,以前的會計入了其他應付款,這筆錢是我們公司找別的公司掛靠的,需要我們公司開發(fā)票過去,但是我們兩間公司已經(jīng)鬧翻了,開發(fā)票是不可能了,應該怎么處理這筆賬,讓它長期掛賬可以嗎,還是通過現(xiàn)金退回這筆錢
答: 你好,這個錢你們是不會給對方了是吧?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
承兌 進公賬,不開發(fā)票,這種賬務要怎么處理,如果做往來 其他應付款 會不會有風險
答: 為什么不開發(fā)票?如果是收入不開發(fā)票就要做成無票收入


不要想,要行動 追問
2019-06-17 15:50
月月老師 解答
2019-06-17 15:56