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AA????會計學堂-蔣老師
于2019-06-17 13:55 發(fā)布 ??2737次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2019-06-17 14:10
你好,已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅,不用再沖回
AA????會計學堂-蔣老師 追問
2019-06-17 15:00
那應付職工薪酬-獎金貸方金額,不是一直掛在賬上嗎,要如何處理
暖暖老師 解答
2019-06-17 15:01
你們再計提時可以少計提就可以了
2019-06-17 15:07
那以后萬一不會計提到這么多金額了呢那不是一直有余額?如果今年少計提了,那19年這個費用還能稅前扣除金額嗎,那到時候是要納稅調(diào)減嗎
2019-06-17 15:08
不再計提就沖回來就可以的
2019-06-17 15:34
如果不沖回,那19年這個費用還能稅前扣除金額嗎,那到時候是要納稅調(diào)減嗎
2019-06-17 16:10
不沖回就不可以扣除了,這樣你最好沖平了
2019-06-17 16:13
這個我可以參考什么會計準則呢
當然是企業(yè)會計準則了
2019-06-17 16:28
我意思是說可以參考準則的哪一號來看呢,
2019-06-17 16:32
預提的費用不可以在年末有余額
2019-06-17 16:43
這個是屬于前期差錯更正的嗎
2019-06-17 16:48
這個不能說差錯,沖回就可以
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暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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AA????會計學堂-蔣老師 追問
2019-06-17 15:00
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2019-06-17 15:01
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2019-06-17 15:07
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2019-06-17 15:08
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2019-06-17 15:34
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2019-06-17 16:13
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2019-06-17 16:28
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2019-06-17 16:32
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