建筑施工行業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)能在企業(yè)所得稅稅 問
你好,可以企業(yè)所得稅前扣除 答
老師,你好,我想問一下,就是我10月第一張報(bào)關(guān)單,當(dāng)時(shí) 問
你好可以的 可以這么做的 答
某公司適用的所得稅稅率為25%,沒有資本化利息。20 問
同學(xué)你好,我給你算 答
老師你好,我想咨詢一下,培訓(xùn)機(jī)構(gòu)如果是暫收了學(xué)生 問
是收到錢直接確認(rèn)收入。 答
老師好,一般納稅人壞賬沖回35萬本季度利潤是負(fù)2萬 問
你好,這里忽略了就可以的,你交稅的時(shí)候不影響。這是你以前年度計(jì)提過遞延所得稅是吧? 答

老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么轉(zhuǎn)出?借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 是這樣做分錄嗎??
答: 您好 這樣賬務(wù)處理正確的
老師,招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證后,稅額轉(zhuǎn)出,那分錄是借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎?這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
答: 分錄對(duì)的 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額是否需要轉(zhuǎn)出?
答: 您好,招待費(fèi)類的專票是需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,不允許進(jìn)行抵扣

