
計提當(dāng)月租金時,借費用,貸其他應(yīng)付款,支付時借預(yù)付賬款,貸銀行存款,收到發(fā)票借其他應(yīng)付款,貸預(yù)付賬款這樣對嗎
答: 你好,支付直接借其他應(yīng)付款就行了
稅控盤維護費支付維護費時,借:預(yù)付賬款 280 貸:銀行存款280 對嗎?還是要放其他應(yīng)付款?
答: 你好 沒付款的記在其他應(yīng)付款就可以
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 我的往來賬過渡預(yù)付賬款科目6月:收票85000,付款51000,掛賬34000借:工程施工85000貸: 預(yù)付賬款51000預(yù)付賬款34000借:預(yù)付賬款51000貸:銀行存款510007月結(jié)算,扣下保證金借:預(yù)付賬款34000貸:銀行存款29750其他應(yīng)付款4250這樣過渡的預(yù)付賬款金額為:85000,而實際付款80750,差異4250,為質(zhì)保金。我怎么調(diào)整分錄,使預(yù)付賬款的往來賬金額=實際付款金額?
答: 你好,你這個賬最終就只剩質(zhì)保金沒有付了,這個賬不需要調(diào)整呀。你這里預(yù)付賬款的借方就是實際應(yīng)付賬款的金額。


風(fēng)鈴 追問
2019-06-17 10:45
meizi老師 解答
2019-06-17 10:50
風(fēng)鈴 追問
2019-06-17 10:54
meizi老師 解答
2019-06-17 11:18