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送心意

月月老師

職稱中級會計(jì)師

2019-06-17 10:04

你好
借:固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅金—增值稅
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理

九劍 追問

2019-06-17 10:19

這個500萬以下固定資產(chǎn)之前全
額做累計(jì)折舊了,沒有殘值,沒有固定資產(chǎn)清理了?

月月老師 解答

2019-06-17 10:24

你好,
借:累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)

九劍 追問

2019-06-17 10:26

理解不了,固定資產(chǎn)全額累計(jì)折舊了,那還怎么賣出去?

月月老師 解答

2019-06-17 10:28

你好,你銷售固定資產(chǎn)不是要取得收入嗎。

九劍 追問

2019-06-17 10:31

是啊,問題是之前固定資產(chǎn)全額累計(jì)折舊進(jìn)費(fèi)用了,那后面賣出去,分錄寫什么?

月月老師 解答

2019-06-17 10:40

你好,一次性轉(zhuǎn)累計(jì)折舊,也要有殘值的?,F(xiàn)在的分錄可以這樣做。
借:累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅金—增值稅
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理

九劍 追問

2019-06-17 11:20

那是次月累計(jì)折舊嗎?固定資產(chǎn)清理按殘值嗎?

月月老師 解答

2019-06-17 11:25

你好,是次月的累計(jì)折舊,固定資產(chǎn)沒有殘值了。

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你好! 應(yīng)該是:借:管理費(fèi)用-折舊 貸:累計(jì)折舊 …計(jì)提折舊時,是不影響固定資產(chǎn)原值的(所以不可以貸固定資產(chǎn),應(yīng)該貸累計(jì)折舊科目)
2020-06-28 11:48:25
您好,您的處理是正確的。最后將以前年度損益調(diào)整余額計(jì)入利潤分配-未分配利潤。
2020-06-01 15:46:07
您好 如果沒有凈殘值的話 分錄可以這么寫
2019-04-15 10:21:06
還是直接計(jì)入費(fèi)用?
2019-01-11 05:03:50
您好!5000元以下可以做管理費(fèi)用。如果入固定資產(chǎn)的話,借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款等
2016-05-03 12:58:28
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