
老師,我聽了兩個(gè)實(shí)操課,一個(gè)是物業(yè)管理的,一個(gè)是工業(yè)會(huì)計(jì)的,關(guān)于員工報(bào)銷差旅費(fèi)這一塊,兩個(gè)老師,兩種相反的說法:一個(gè)老師說,假如住宿費(fèi)取得的是專票,可以抵扣一個(gè),歺費(fèi)無論是專票還是普票都不能抵扣。另一個(gè)老師的說法剛好相反,請(qǐng)問哪個(gè)才是正確的?
答: 您好 前面老師說的是正確的
出差差旅費(fèi)發(fā)票中有住宿費(fèi)的專票,不含稅價(jià)格算在差旅費(fèi)中,進(jìn)項(xiàng)稅部分抵扣,這樣可以嗎,填差旅費(fèi)報(bào)銷單時(shí),住宿費(fèi)怎么填
答: 你好,可以的 報(bào)銷單還是按含稅金額計(jì)入
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
(預(yù)支差旅費(fèi)3000)報(bào)銷差旅費(fèi),經(jīng)審核報(bào)銷交通費(fèi)2408,住宿費(fèi)700,住宿費(fèi)可抵扣增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額42元,合計(jì)人民幣3150元。
答: 您好,借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 2408%2B700-42 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 42 貸:其他應(yīng)收款 3000 銀行存款 108


快樂學(xué)習(xí) 追問
2019-06-17 09:01
bamboo老師 解答
2019-06-17 09:02