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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-06-16 16:46

你好,是超過的部分不需要支付了嗎?

追問

2019-06-16 16:47

嗯,鄒老師

鄒老師 解答

2019-06-16 16:49

你好,借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;銀行存款等科目,營業(yè)外收入(不需要支付部分 )

追問

2019-06-16 16:49

還有就是如果專票金額小于實(shí)際付款金額的情況怎么處理

鄒老師 解答

2019-06-16 16:51

你好,多付的金額不會退回?

追問

2019-06-16 16:51

是兩個(gè)公司為同一法人,一個(gè)公司專票多開了金額,在他另一個(gè)公司又少開了一樣的金額

追問

2019-06-16 16:52

我說不行,各是各的,老板說都是一個(gè)法人

鄒老師 解答

2019-06-16 16:53

你好,同一個(gè)老板的兩個(gè)公司需要分別核算才是的,而不能混為一體的

追問

2019-06-16 16:55

如果多付的金額可以叫對方再開一張差額部份的專票,這樣處理行嗎

鄒老師 解答

2019-06-16 16:56

你好,可以這樣處理的

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學(xué)員你好,這200不入賬,對應(yīng)的增值稅轉(zhuǎn)出
2021-12-21 18:43:03
你好,是超過的部分不需要支付了嗎?
2019-06-16 16:46:31
你好,差額部分今后需要補(bǔ)付嗎?
2020-10-12 14:22:06
按實(shí)際付款入賬。最好是讓對方開紅字差額的發(fā)票。
2019-07-02 11:24:30
你好,少了多付的計(jì)入預(yù)付 多了未付的計(jì)入應(yīng)付
2017-07-21 11:03:56
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