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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-06-16 16:05

您好
您單位是按收付實(shí)現(xiàn)制還是權(quán)責(zé)發(fā)生制核算

tyza 追問

2019-06-16 16:08

正常是按收付實(shí)現(xiàn)制核算的

tyza 追問

2019-06-16 16:09

但是因?yàn)榉孔馐且疵吭聰備N,所以就不太懂

bamboo老師 解答

2019-06-16 16:12

如果是首付實(shí)現(xiàn)制的話 這么處理正確的 
權(quán)責(zé)發(fā)生制才需要分?jǐn)?/p>

tyza 追問

2019-06-16 16:13

就是做手工利潤表算費(fèi)用的時(shí)候房租是平均到每個(gè)月的

bamboo老師 解答

2019-06-16 16:15

根據(jù)您單位采用的核算方法來做 如果是權(quán)責(zé)發(fā)生制 房租是平均到每個(gè)月的

tyza 追問

2019-06-16 16:15

老師,那我現(xiàn)在就按分?jǐn)偟膩碜鰡幔?/p>

bamboo老師 解答

2019-06-16 16:17

如果您單位是權(quán)責(zé)發(fā)生制核算 就要按分?jǐn)偟膩碜隼麧櫛?nbsp;
您要看單位是不是權(quán)責(zé)發(fā)生制

tyza 追問

2019-06-16 16:18

按收付實(shí)現(xiàn)制核算的,要怎么做呢?

bamboo老師 解答

2019-06-16 16:19

按收付實(shí)現(xiàn)制核算的  不用分?jǐn)?nbsp;直接減少當(dāng)期損益
收付實(shí)現(xiàn)制亦稱“收付實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)”或“現(xiàn)收現(xiàn)付制”。是“權(quán)責(zé)發(fā)生制”的對稱。在會計(jì)核算中,是以款項(xiàng)是否已經(jīng)收到或付出作為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn),來確定本期收益和費(fèi)用的一種方法。凡在本期內(nèi)實(shí)際收到或付出的一切款項(xiàng),無論其發(fā)生時(shí)間早晚或是否應(yīng)該由本期承擔(dān),均作為本期的收益和費(fèi)用處理。如:本期支付而由后期受益費(fèi)用,一律由本期核銷進(jìn)入本期成本,不再分?jǐn)?。采用這種方法,優(yōu)點(diǎn)是期末無需對本期的收益和費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整,核算手續(xù)比較簡單但不能正確地反映各期的成本和盈虧情況。

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您好 您單位是按收付實(shí)現(xiàn)制還是權(quán)責(zé)發(fā)生制核算
2019-06-16 16:05:43
公司每月零申報(bào),沒有收入和費(fèi)用支出,利潤表是不是所有的數(shù)據(jù)都為0
2015-10-29 12:01:52
你好同學(xué),財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)說明是利息收入的,所以 息稅前利潤=利潤總額+利息支出,這個(gè)利息支出是負(fù)數(shù)
2023-06-11 22:27:33
這個(gè)將利息收入的數(shù)據(jù)剔除就行了,利息支出是正數(shù)
2018-06-11 20:54:31
您好 季報(bào)利潤表里的利息費(fèi)用是支出減去收入之后的數(shù)
2020-01-08 09:20:45
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