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請問,這個月開具增值稅專用發(fā)票,沒有進(jìn)項票抵扣,在申報期已經(jīng)申報繳納,次月取得了進(jìn)項票,能把已經(jīng)繳納的增值稅抵扣回來嗎
收到銷項負(fù)數(shù)發(fā)票,進(jìn)項抵扣勾選里沒有負(fù)數(shù)發(fā)票信息,申報的時候增值稅怎么申報?
申報1月份增值稅,進(jìn)項發(fā)票紙質(zhì)發(fā)票未收到,申報的時候未收到紙質(zhì)發(fā)票的進(jìn)項可以直接在平臺上抵扣嗎?

