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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-06-15 16:24

您好
請問當時分錄怎么寫的

敏兒 追問

2019-06-15 16:28

還沒開始做賬的,就是現(xiàn)在錄憑證的時候發(fā)現(xiàn)金額不對,報銷的是材料款1160元;但實際銀行轉(zhuǎn)賬為1165元,是5月的報銷款該怎么處理呢

bamboo老師 解答

2019-06-15 16:31

那應(yīng)該讓員工退回5塊錢
5月份按實際轉(zhuǎn)賬的1165入賬
借:成本費用等 1160
其他應(yīng)收款——員工 5
貸:銀行存款 1165

敏兒 追問

2019-06-15 16:34

老師:收回來那5元,可以是現(xiàn)金嗎?

bamboo老師 解答

2019-06-15 16:34

收回來那5元,可以是現(xiàn)金

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相關(guān)問題討論
您好 請問當時分錄怎么寫的
2019-06-15 16:24:10
如果是銀行付就是銀行付訖了
2017-07-30 21:43:43
您好,是的,隔月打款的只能做入10月份的
2019-10-17 11:56:32
你好 那你7.30號做賬了 實際也是7月的費用嗎 那你在7月做 借管理費用等貸其他應(yīng)付款 8月付款做借其他應(yīng)付款貸銀行存款
2019-08-06 13:55:45
報銷單的領(lǐng)款人需要員工簽字嗎 需要
2019-12-09 14:29:34
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