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送心意

克江老師

職稱,中級會計師,注冊會計師,稅務(wù)師

2019-06-14 14:39

你好,你看一些,科目余額表是否平了。還有看你的報表公式如何設(shè)置的

我是小仙女 追問

2019-06-14 14:45

本年利潤借貸額和損益本年累計利潤總額不等,損益表本月凈利潤額和科目平衡表不等

我是小仙女 追問

2019-06-14 14:48

老師幫我看看憑證做的對不

克江老師 解答

2019-06-14 14:57

你好,這個是平的,因為有個以前年度損益調(diào)整56.72.加上去就對了。報表勾稽關(guān)系沒有錯誤

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計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負擔的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2022-09-13 20:05:25
你可以直接計入管理費用—辦公費,借:管理費用—辦公費 貸:銀行存款
2018-11-08 13:56:01
同學,你好,借:銀行存款,貸:其他收益
2020-05-18 17:00:10
你好 借管理費用保險費 貸銀行存款
2020-04-21 09:45:25
這個16年的用以前年度損益調(diào)整科目吧
2017-07-06 20:22:52
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