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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-06-14 13:25

你好,
借:應(yīng)交稅金-增值稅(待抵扣進項稅額)
貸:應(yīng)交稅金-增值稅(進項稅額)

嘉寶 追問

2019-06-14 14:10

老師,年未,應(yīng)交增值稅--進項稅額借方余額229,264.41

                     應(yīng)交增值稅--銷項稅額貸方余額197,862.41

這樣的情況,我要怎樣處理?

月月老師 解答

2019-06-14 14:20

你好
借:應(yīng)交稅金—增值稅(銷項稅額)197862.41
應(yīng)交稅金—增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)31402
貸:應(yīng)交稅金—增值稅(進項稅額)229264.41

借:應(yīng)交稅金—未交增值稅 31402
貸:應(yīng)交稅金—增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)31402

嘉寶 追問

2019-06-14 14:41

老師,我公司是一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人。年未,應(yīng)交增值稅--進項稅額借方余額229,264.41

                     應(yīng)交增值稅--銷項稅額貸方余額197,862.41

要把留下增值稅計入“應(yīng)交稅金—待抵扣進項稅額”
分錄怎樣做?

月月老師 解答

2019-06-14 14:43

你好,再增加一步
借:應(yīng)交稅金—增值稅(待抵扣進項稅額)31402
貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅 31402

嘉寶 追問

2019-06-14 14:48

感謝老師

月月老師 解答

2019-06-14 14:51

不客氣,謝謝你的支持。

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相關(guān)問題討論
你好,認證與抵扣是同步的 認證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;:待抵扣進項稅額
2018-01-19 13:06:25
你好,可以的,但是你這個分錄應(yīng)該是帶認證科目。
2021-10-29 11:59:16
你好,進項大于銷項可以不用做賬務(wù)處理的。
2020-05-08 15:23:32
你好,之前的不可以抵扣了
2019-11-22 14:52:20
你好,是的,只有輔導(dǎo)期一般納稅人才需要填寫的
2018-05-04 10:31:36
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