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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-06-14 09:53

你好,沖銷多計提就是了
借;應(yīng)付職工薪酬,貸;以前年度損益調(diào)整

田螺小菇?jīng)霆? 追問

2019-06-14 09:56

今年做賬的時候就寫借;應(yīng)付職工薪酬,貸;以前年度損益調(diào)整   就可以了是嗎?如果是上個月多計提工資,這個月也可以按照這個分錄來寫是嗎老師?

鄒老師 解答

2019-06-14 10:03

你好,還需要把 以前年度損益調(diào)整 科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤
如果是上個月多計提了,那貸方就是管理費用等科目的

田螺小菇?jīng)霆? 追問

2019-06-14 10:07

那現(xiàn)在要解決去年12月份多計提工資分錄,完整的會計分錄是要怎么寫呢?1、借:應(yīng)付工資---6000    貸:以前年度虧損調(diào)整   6000 
  2、借:以前年度虧損調(diào)整  6000     貸:利潤分配--未分配利潤   6000      這樣寫嗎?

鄒老師 解答

2019-06-14 10:07

你好,是的,是這樣做調(diào)整分錄

田螺小菇?jīng)霆? 追問

2019-06-14 10:10

那上個月多計提的工資解決分錄是這樣嗎?借:應(yīng)付職工薪酬----工資3000     貸:管理費用----工資3000   就這樣嗎?還需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配嗎嗎

鄒老師 解答

2019-06-14 10:15

你好,需要沖銷多計提的工資,然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

田螺小菇?jīng)霆? 追問

2019-06-14 10:17

老師。可以麻煩幫我寫下分錄怎么寫嗎?

鄒老師 解答

2019-06-14 10:17

你好,借:應(yīng)付職工薪酬----工資3000 貸:管理費用----工資3000 
借;管理費用,貸;本年利潤  3000

田螺小菇?jīng)霆? 追問

2019-06-14 10:19

這個本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候點擊以后不是可以自己結(jié)轉(zhuǎn)成現(xiàn)在您寫的這個分錄了嗎?平時我點擊結(jié)轉(zhuǎn)損益時就會自己結(jié)轉(zhuǎn)了

鄒老師 解答

2019-06-14 10:22

你好,你只需要做這個分錄
借:應(yīng)付職工薪酬----工資3000 貸:管理費用----工資3000 
管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是系統(tǒng)自動生成的

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