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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-06-11 14:51

你好,應付賬款應當與供應商對應,應收賬款才是與客戶對應
應付賬款不需要支付了就這樣做分錄,借;應付賬款,貸;營業(yè)外收入

孟孟 追問

2019-06-11 14:56

老師,這應付賬款在資產(chǎn)負債表里能掛多久呀?

鄒老師 解答

2019-06-11 14:57

你好,這個是沒有規(guī)定掛賬時間長短的

孟孟 追問

2019-06-11 15:03

老師,資產(chǎn)負債表里的預付賬款和預收賬款,應收帳款和應付賬款,都是什么關(guān)系呀?好暈呀

孟孟 追問

2019-06-11 15:04

預付賬款期末余額出現(xiàn)負數(shù),預收賬款期末余額是正數(shù),都代表了什么呢

鄒老師 解答

2019-06-11 15:04

你好,應付賬款=“應付賬款”明細期末貸方余額+“預付賬款”明細期末貸方余額
  應收賬款=“應收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”
  預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應收賬款”明細期末貸方余額
  預付款項=“預付賬款”明細期末借方余額+“應付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備)

孟孟 追問

2019-06-11 16:01

老師,我資產(chǎn)負債表里的預付賬款期末余額為-204920.06,本期預付賬款支付了120000。這次分錄該怎么做呢?本期的資產(chǎn)負債表里預付賬款期末余額是不是填寫-84920.06呢

鄒老師 解答

2019-06-11 16:02

你好,本期預付賬款支付了120000,借;預付賬款,貸銀行存款
 預付款項=“預付賬款”明細期末借方余額+“應付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備)
預付賬款期末余額不應當是負數(shù)的

孟孟 追問

2019-06-11 16:11

老師我能把資產(chǎn)負債表里的預付賬款期末余額-204920.06。做壞賬準備嗎

鄒老師 解答

2019-06-11 16:12

你好,預付賬款期末余額 -204920.06,說明是應付賬款,應付賬款是不會有壞賬的,應收賬款與預付才會有壞賬的說法

孟孟 追問

2019-06-11 16:13

老師,這是我們上期的資產(chǎn)負債表

鄒老師 解答

2019-06-11 16:13

你好,預付賬款期末余額 -204920.06,說明是應付賬款,應付賬款是不會有壞賬的,應收賬款與預付才會有壞賬的說法

孟孟 追問

2019-06-11 16:27

老師,我該怎么做這次資產(chǎn)負債表呢?

鄒老師 解答

2019-06-11 16:28

你好,資產(chǎn)負債表的應收,應付,預收,預付應當這樣計算填寫
      應付賬款=“應付賬款”明細期末貸方余額+“預付賬款”明細期末貸方余額
  應收賬款=“應收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”
  預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應收賬款”明細期末貸方余額
  預付款項=“預付賬款”明細期末借方余額+“應付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備)

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