
老師,我們公司17年有暫估一筆費(fèi)用,分錄是借:管理費(fèi)用10 貸:應(yīng)付賬款10 這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)該比費(fèi)用實(shí)際未發(fā)生,現(xiàn)在要賬務(wù)處理怎么操作?
答: 沖銷掉。借以前年度損益調(diào)整-10 貸應(yīng)付賬款-10 借以前年度損益調(diào)整10 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)10
新接一家企業(yè),看2018年的賬務(wù)處理,暫估技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi) 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2018年有兩筆,到2019年一直掛賬,這是咋回事呢
答: 支付的費(fèi)用沒有收到發(fā)票,你看下原始憑證呢
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
新接一家企業(yè),看2018年的賬務(wù)處理,暫估技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi) 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2028年有兩筆,到201
答: 你好,請(qǐng)補(bǔ)充完整你的問(wèn)題


喵喵 追問(wèn)
2019-06-11 09:39
馬老師 解答
2019-06-11 09:43
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2019-06-11 10:04
馬老師 解答
2019-06-11 10:05