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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-06-10 13:52

你好,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是正確的

???? 可愛(ài)的小姐姐???? 追問(wèn)

2019-06-10 13:54

您好老師,能具體幫我理解下意思么,?因?yàn)槲矣X(jué)得本年利潤(rùn)應(yīng)該在貸方,我有點(diǎn)不懂了,,

暖暖老師 解答

2019-06-10 13:54

結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)看他的余額再哪一個(gè)方向就可以

???? 可愛(ài)的小姐姐???? 追問(wèn)

2019-06-10 13:57

老師您好,這個(gè)可以做成借:未分配利潤(rùn),貸本年利潤(rùn)么 都是正數(shù)

暖暖老師 解答

2019-06-10 13:58

不可以,要根據(jù)本年利潤(rùn)的余額做

???? 可愛(ài)的小姐姐???? 追問(wèn)

2019-06-10 13:59

那未分配利潤(rùn)里的余額和哪個(gè)科目配比呢?

暖暖老師 解答

2019-06-10 14:00

就是和本年利潤(rùn)一起,沒(méi)有匹配的額說(shuō)法

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你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒(méi)有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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