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菜頭
于2019-06-09 14:53 發(fā)布 ??871次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-06-09 14:54
您好借:銀行存款 1000000貸:實(shí)收資本 1000000借:稅金及附加 1000000*5/10000*0.5=250貸:銀行存款 250
菜頭 追問
2019-06-09 14:55
那這個(gè)月做5月的,印花稅是還沒交該怎么做呢
bamboo老師 解答
2019-06-09 14:56
印花稅不計(jì)提 實(shí)際繳納的時(shí)候?qū)懳覍懙牡诙P分錄
好的,謝謝老師
2019-06-09 14:57
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
2019-06-09 15:21
還有個(gè)問題請教哈,我這個(gè)月做5月的賬,有1000增值稅要交,報(bào)了稅直接三方支付的,我做5月賬的時(shí)候需要計(jì)提1000的應(yīng)交增值稅嗎?具體分錄麻煩老師給我寫一下,我遇到這類的問題就會(huì)了
2019-06-09 15:40
5月月末 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 需要交稅借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅6月繳納借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸:銀行存款
2019-06-09 15:55
好的
2019-06-09 15:59
嗯嗯 您先做 然后有問題再來
2019-06-09 16:17
好
2019-06-10 08:34
早上好 我這邊一直顯示沒有回復(fù)您的問題 所以我回復(fù)一下 您沒有問題的話 暫時(shí)不要回復(fù) 謝謝
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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