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隨緣(不加群,感謝?。?/p>
于2019-06-06 09:10 發(fā)布 ??2041次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-06-06 09:11
您好實(shí)收資本印花稅=1000000*5/10000*0.5=250借:稅金及附加貸:銀行存款
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2019-06-06 09:20
不是寫500元呀,18年12月計提的是500元,實(shí)際交了250元,這賬我該怎么處理呢?我們是小規(guī)模
bamboo老師 解答
2019-06-06 09:24
沖回當(dāng)期多計提的
2019-06-06 09:42
我現(xiàn)在賬上掛的是貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交印花稅500,沖時借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交印花稅500貸:本年利潤未分配利潤50O,對嗎?
2019-06-06 09:44
借:以前年度損益調(diào)整 -250貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅 -250借:以前年度損益調(diào)整 250貸:利潤分配——未分配利潤 250
2019-06-06 09:46
印花稅不用走應(yīng)交稅費(fèi)這個科目是嗎?直接記入稅金及附加里是吧?
2019-06-06 09:47
是的 印花稅不用走應(yīng)交稅費(fèi)這個科目
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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