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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-06-06 09:11

您好
實(shí)收資本印花稅=1000000*5/10000*0.5=250
借:稅金及附加
貸:銀行存款

隨緣(不加群,感謝?。? 追問

2019-06-06 09:20

不是寫500元呀,18年12月計提的是500元,實(shí)際交了250元,這賬我該怎么處理呢?我們是小規(guī)模

bamboo老師 解答

2019-06-06 09:24

沖回當(dāng)期多計提的

隨緣(不加群,感謝?。? 追問

2019-06-06 09:42

我現(xiàn)在賬上掛的是貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交印花稅500,沖時借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交印花稅500貸:本年利潤未分配利潤50O,對嗎?

bamboo老師 解答

2019-06-06 09:44

借:以前年度損益調(diào)整 -250
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅 -250
借:以前年度損益調(diào)整 250
貸:利潤分配——未分配利潤 250

隨緣(不加群,感謝?。? 追問

2019-06-06 09:46

印花稅不用走應(yīng)交稅費(fèi)這個科目是嗎?直接記入稅金及附加里是吧?

bamboo老師 解答

2019-06-06 09:47

是的 印花稅不用走應(yīng)交稅費(fèi)這個科目

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