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送心意

李老師.

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-06-05 19:36

常用的,應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出比如改變用途用于福利,月末計算出應交增值稅金額,借:應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅,其他不常用先不用管他們

年年有魚 追問

2019-06-05 19:50

可是老師,2016年12月出臺文件后,這些科目按照國家財政部要求,不都是要相應增加的嗎?怎么會用不到呢?我們這邊都要用的呀……

年年有魚 追問

2019-06-05 19:50

應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,在財稅22號文件里說,是轉(zhuǎn)出當月應交未交增值稅,而不是不需要交的增值稅呀。用于集體福利,按照文件規(guī)定,不是要記入應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出嗎老師?

年年有魚 追問

2019-06-05 20:02

又看了一遍,發(fā)現(xiàn)斷句誤導了我,老師說的是同一件事,主要是已交稅額,它的存在讓我前面對其他那幾個科目的理解無法自洽了,已交稅金是記什么情況下的稅款呢老師?

年年有魚 追問

2019-06-05 20:04

到底是僅僅指當月應交且當月繳納的稅金,還是指當月實際繳納的稅金呢?

李老師. 解答

2019-06-05 20:50

比如小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,會涉及應交增值稅-已交稅額,這個并不常用

年年有魚 追問

2019-06-05 20:53

我們集團公司,下面子公司大多一般納稅人,但是也有小規(guī)模。最近在研究統(tǒng)一科目的問題,下午為了這個科目,我們財務部都要打起來了_(:з」∠)_那個……老師看我這么表述有沒有問題可以嗎?

年年有魚 追問

2019-06-05 20:56

已交稅額僅用于兩種情況,一是納稅期限短于一個月的小規(guī)模,其當月繳納當月稅額時記賬使用;第二是輔導期一般納稅人,自第二次領(lǐng)用發(fā)票起,每次領(lǐng)用時記賬使用。這樣理解對嗎老師?^_^

李老師. 解答

2019-06-05 21:15

還有跨區(qū)域提供建筑服務預繳增值稅,也涉及應交增值稅-已交稅額

年年有魚 追問

2019-06-05 21:17

跨區(qū)域嗎?這條規(guī)定出自哪里呀老師?所以一共是三種情況嗎老師?o(*////▽////*)q

李老師. 解答

2019-06-05 21:29

跨區(qū)域事項,可以參考財稅〔2016〕36號,如果是制定紙面規(guī)則,最好是寫包含但不限于,這樣穩(wěn)妥

年年有魚 追問

2019-06-05 22:33

喔喔!謝謝老師?。ǎ?^)

李老師. 解答

2019-06-06 07:25

不用客氣,希望能夠幫到你

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相關(guān)問題討論
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
你好,進項稅額轉(zhuǎn)出是認證后的不能抵扣的轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。年末結(jié)轉(zhuǎn)一次就行,不需要按月結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-06-11 17:05:25
你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進項稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01
你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
不是的,比如你月底算出來銷項多要借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 進項多借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2019-03-19 16:06:06
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