老師,早上好!給銷(xiāo)售人員購(gòu)買(mǎi)的手機(jī)是借:銷(xiāo)售費(fèi)用-- 問(wèn)
借:銷(xiāo)售費(fèi)用--辦公費(fèi),貸:銀行存款 可以的 答
老師,2024.6月美金賬戶(hù)沒(méi)有余額,但是產(chǎn)生了結(jié)息0.0 問(wèn)
可直接確認(rèn)為25年損益 答
24.12.07預(yù)付A公司800元,25.02.15A公司開(kāi)票5000元 問(wèn)
若原賬務(wù)處理正確(業(yè)務(wù)真實(shí)、金額無(wú)誤),無(wú)需調(diào)整,預(yù)付賬款已沖平為 0。 若需調(diào)整(如記賬錯(cuò)誤或重分類(lèi)): 記賬錯(cuò)誤:紅字沖銷(xiāo)錯(cuò)誤分錄,按實(shí)際重新入賬。 預(yù)付貸方余額(重分類(lèi)): 借:預(yù)付賬款 貸:應(yīng)付賬款 答
老師 我們小規(guī)模 開(kāi)票給對(duì)方公司 開(kāi)1% 還是3% 問(wèn)
我們小規(guī)模 開(kāi)票給對(duì)方公司 開(kāi)1%即可 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問(wèn)
借銀行存款 貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交水費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸、應(yīng)付賬款或者銀行存款等科目 答

記賬憑證前附科目匯總表還是科目余額表
答: 你好,記賬憑證前附科目匯總表
老師,我問(wèn)問(wèn)會(huì)計(jì)手工賬流程, 1.審核原始憑證做記賬憑證,2.審核記賬憑證做明細(xì)賬 3.再根據(jù)記賬憑證科目匯總表,4.科目匯總表做總賬,5.總賬余額做 科目余額表,6.科目余額表再做財(cái)務(wù)報(bào)表 是這樣吧?
答: 同學(xué),你好 按照科目匯總表程序,你這個(gè)表述基本正確 1.審核原始憑證做記賬憑證 2.審核記賬憑證做日記賬 3.審核原始憑證和記賬憑證做明細(xì)賬 4.再根據(jù)記賬憑證編制丁字賬,編制科目匯總表 5.根據(jù)科目匯總表做總賬 6.對(duì)賬(日記賬和總賬核對(duì),明細(xì)賬和總賬核對(duì)) 7.根據(jù)總賬做科目余額表(試算平衡表) 8.劃線結(jié)賬 9.根據(jù)總賬、明細(xì)賬編制財(cái)務(wù)報(bào)表
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
記賬憑證匯總平衡,科目余額匯總表不平,怎么查?
答: 你好!做T型賬戶(hù)核對(duì)科目余額表

