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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-06-04 13:54

您好
融資租賃設備的增值稅發(fā)票開過來,也是按固定資產(chǎn)設備做賬

悠悠 追問

2019-06-04 14:02

設備款3%是直接轉(zhuǎn)賬給廠里,7%是轉(zhuǎn)給租賃公司,就正常做賬是嗎?

悠悠 追問

2019-06-04 14:03

設備款3%是直接轉(zhuǎn)賬給生產(chǎn)廠家,7%是轉(zhuǎn)給租賃公司,就正常做賬是嗎?

bamboo老師 解答

2019-06-04 14:03

請問發(fā)票是誰開具的

悠悠 追問

2019-06-04 14:07

70萬總金額是融資租賃公司開的發(fā)票,但他們只做總設備款70%49萬,剩下的30%21萬是讓我們公司直接轉(zhuǎn)給廠家的,這樣怎么做賬

bamboo老師 解答

2019-06-04 14:08

那您讓融資租賃公司寫分委托收款說明 問題廠家向您單位收款

悠悠 追問

2019-06-04 14:58

好的

bamboo老師 解答

2019-06-04 15:00

嗯嗯 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

悠悠 追問

2019-06-04 15:08

對方說直接拿合同做賬可以嗎?合同里面都有注明的

bamboo老師 解答

2019-06-04 15:10

最好簽訂三方協(xié)議 三流應一致的

悠悠 追問

2019-06-04 15:11

好的,謝謝

bamboo老師 解答

2019-06-04 15:12

不用謝 能幫到您就行

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你好!可以按實際應付的款項,借記固定資產(chǎn) 按相應的增值稅,借記應交稅費-待抵扣進項稅 貸記銀行存款,長期應付款等 收到發(fā)票時,借記應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸記應交稅費-待抵扣進項稅額
2018-02-03 12:35:21
借固定資產(chǎn) 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款
2015-12-13 12:54:02
你好 清理的分錄和發(fā)票不在一個月的 紅沖清理的然后做發(fā)票的
2020-07-08 22:24:54
你用小準則還是企業(yè)會計準則,新準則么,有資產(chǎn)處置損益這個科目么?
2019-08-02 09:48:30
您好 融資租賃設備的增值稅發(fā)票開過來,也是按固定資產(chǎn)設備做賬
2019-06-04 13:54:16
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