我單位置換了一塊土地,原土地原價(jià)1000萬(wàn),已提攤銷2 問(wèn)
借無(wú)形資產(chǎn)1000 累計(jì)攤銷200 資產(chǎn)處置損益100 貸銀行存款300 無(wú)形資產(chǎn)1000 答
老師,數(shù)電發(fā)票備注欄什么備注都沒(méi)有,這樣的發(fā)票能 問(wèn)
你好,是開(kāi)具的什么內(nèi)容的發(fā)票 答
老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表庫(kù)存金額挺大的,有利潤(rùn),這個(gè)是 問(wèn)
你好,怎么產(chǎn)生存貨過(guò)大的,需要看存貨明細(xì)賬 才知道其中具體原因的 比如可以通過(guò)銷售,或者報(bào)廢慢慢來(lái)消化?? 答
2024年的收入發(fā)票多錄入,導(dǎo)致收入多記,怎么改,是只 問(wèn)
若要調(diào)整24年度收入,報(bào)表也要調(diào) 答
老師,你好,老板與個(gè)體戶簽訂購(gòu)銷合同300萬(wàn)(我們是購(gòu) 問(wèn)
你好,這個(gè)他可以當(dāng)預(yù)收賬款。 以后慢慢確認(rèn)收入 答

以前年度損益調(diào)整420074.04元后,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間的勾勒關(guān)系,差額420074.04元?是什么原因?2021年暫估成本,420074.04元2022年沖減暫估成本420074.04元?發(fā)票沒(méi)收到,車到了,
答: 你好 先說(shuō)下以前年度損益調(diào)整420074.04元后,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間的勾勒關(guān)系,差額420074.04元 是因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整不影響本年利潤(rùn) 不在凈利潤(rùn)中出現(xiàn) 直接出現(xiàn)在利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)中 造成勾稽差這個(gè)數(shù) 要是想達(dá)到一致 您需要改資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù) 調(diào)整是未分配利潤(rùn)期初 和您做以前年度損益調(diào)整對(duì)應(yīng)的分錄科目的項(xiàng)目 比如要是應(yīng)付賬款 就是該期初的應(yīng)付賬款
師,如果做以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不平了,這是為什么呢
答: 你好,因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整,它影響未分配利潤(rùn),卻不影響你本年的利潤(rùn)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
用了以前年度損益調(diào)整科目 報(bào)所得稅時(shí)利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不對(duì),提交不了,怎么辦
答: 你好你做以前年度損益調(diào)整對(duì)應(yīng)科目做啥, 調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)和上年期末數(shù)
存在以前年度損益調(diào)整導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽不對(duì),應(yīng)該如何調(diào)整報(bào)表?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)-期初數(shù)+以前年度損益調(diào)整 等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)這樣可以嗎?
老師,我用了以前年度損益調(diào)整科目,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表兩邊沒(méi)有平怎么辦?。?/a>
第一次用以前年度損益調(diào)整調(diào)2019年企業(yè)年報(bào)所得稅,可是生成的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表差額是2715.12,這個(gè)是怎么回事呢?

