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毛
于2019-06-02 13:50 發(fā)布 ??1530次瀏覽
小云老師
職稱: 中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
2019-06-02 13:54
你這個產(chǎn)品是自己生產(chǎn)還是外購的?
毛 追問
2019-06-02 13:55
自己生產(chǎn)
2019-06-02 14:05
視同銷售成本要不要調(diào)增
小云老師 解答
2019-06-02 14:14
那應(yīng)該先確認(rèn)收入再結(jié)轉(zhuǎn)成本,就像你正常賣東西那樣,只是借方改成管理費(fèi)用,其他都和普通賣東西一樣
2019-06-02 14:16
如果是原材料呢,又如
2019-06-02 14:58
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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企業(yè)所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么調(diào)?
答: 按發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五,哪個小按照哪個來抵扣。
個人所得稅匯算清繳中業(yè)務(wù)招待費(fèi)跟企業(yè)所得稅一樣嗎
答: 你好,是的,口徑是一樣的
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
制造費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么企業(yè)所得稅匯算清繳
答: 你好,也是按收入的比例確認(rèn)企業(yè)所得稅前抵扣
企業(yè)所得稅匯算清繳中業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)減怎么做
討論
企業(yè)19年凈利潤為虧損10000元,匯算清繳時業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增2000元,匯算清繳時用不用補(bǔ)交企業(yè)所得稅
所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增所交的稅費(fèi)怎么做分錄?
企業(yè)所得稅匯算清繳繳納上年的企業(yè)所得稅也是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳,招待費(fèi)扣除的筆例
小云老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
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毛 追問
2019-06-02 13:55
毛 追問
2019-06-02 14:05
小云老師 解答
2019-06-02 14:14
毛 追問
2019-06-02 14:16
小云老師 解答
2019-06-02 14:58