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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-05-31 17:35

您好
做第一個的兩筆分錄就好了

小企鵝 追問

2019-05-31 17:40

那實際交稅是已抵少交了280,因是一般納稅人既有一般計稅項目又有簡易計稅,假設(shè)交稅款時是借:應(yīng)交稅費~未交增值稅,借:借應(yīng)交稅費~簡易計稅,貸:銀行存款。怎么體現(xiàn)少交的280?

bamboo老師 解答

2019-05-31 17:42

您結(jié)轉(zhuǎn)銷項跟進項差額的時候體現(xiàn)
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

小企鵝 追問

2019-05-31 17:47

因為本月無一般計稅的銷賬-進,只有簡易計稅。那就是280的最后再做一筆結(jié)轉(zhuǎn),你剛發(fā)的做個相反的分錄280,可以么?

小企鵝 追問

2019-05-31 17:50

借方未交增值稅280,然后上交稅款是做借:應(yīng)交稅費_簡易計稅1000,貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅280,貸銀行1000-280

bamboo老師 解答

2019-05-31 17:52

如果這樣的話 可以這樣賬務(wù)處理

小企鵝 追問

2019-05-31 18:06

請問280系統(tǒng)入賬時是用您的借貸分錄填負數(shù)顯示,還是用反分錄正數(shù)顯示,哪個更好些

小企鵝 追問

2019-05-31 18:07

因為不同的顯示會影響明細科目的借貸方明細帳及余額

bamboo老師 解答

2019-05-31 18:09

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅款 借方藍字
貸:管理費用 借方紅字
這筆分錄么?

小企鵝 追問

2019-05-31 18:27

最后一次結(jié)轉(zhuǎn)280的分錄,未交增值稅那個

bamboo老師 解答

2019-05-31 18:57

借 應(yīng)交稅費~未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~減免稅款
不用紅字

小企鵝 追問

2019-05-31 19:10

貸方不用轉(zhuǎn)出未交增值稅科目了么,直接用減免稅款?

bamboo老師 解答

2019-05-31 19:44

可以這樣直接寫的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,分錄是對的。
2017-04-19 21:29:27
借;應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(減免稅額) 做這個分錄
2018-03-21 13:42:38
上述的會計處理完全正確。
2019-09-11 16:49:25
你好,還需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅才是的
2019-10-10 09:41:50
下個月出借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸營業(yè)務(wù)收入
2017-04-24 16:26:13
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