
外貿(mào)出口已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,怎么報(bào)稅
答: 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證之后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,需要沖紅重開的可以先報(bào)稅,等沖紅后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如果不需要重開需要取消的(如對(duì)方已作廢),要當(dāng)期報(bào)稅時(shí)就進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
現(xiàn)在是10月份,我已經(jīng)報(bào)稅了,那么還沒到11月份,我可以先認(rèn)證一部分10月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
答: 您好,可以認(rèn)證,所屬期是10月,這個(gè)可以操作
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我今天做9月帳準(zhǔn)備報(bào)稅,才發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒認(rèn)證。現(xiàn)在認(rèn)證了后進(jìn)項(xiàng)算是在哪個(gè)月的?
答: 您好 沒有申報(bào)增值稅前勾選認(rèn)證 還是9月的進(jìn)項(xiàng)稅額

