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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-29 16:25

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目調(diào)增

小晴天 追問

2019-05-29 16:27

扣除項(xiàng)目里面沒有銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用對(duì)應(yīng)的科目。

郭老師 解答

2019-05-29 16:32

其他
30欄上面填寫

小晴天 追問

2019-05-29 16:35

跨期結(jié)轉(zhuǎn)的成本和費(fèi)用,記在26跨期扣除項(xiàng)目里面嗎?

郭老師 解答

2019-05-29 16:36

不用
都在其他里面就可以

小晴天 追問

2019-05-29 16:37

原來的收入明細(xì),成本支出明細(xì)和期間費(fèi)用明細(xì)都不用填報(bào)了?最主要就是填寫《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》。

郭老師 解答

2019-05-29 16:55

小型微利我不填寫
這些表里面調(diào)增不了
一直都是在這個(gè)里面調(diào)增的

小晴天 追問

2019-05-29 19:07

我公司跨年12月份外加工費(fèi)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)入(2018年1月入庫的成品中,匯算清繳需要調(diào)出,而且每年都有這種情況,如果2018調(diào)增,那2017又要去補(bǔ)充申報(bào)調(diào)減,在哪里可以調(diào)減?

郭老師 解答

2019-05-29 21:07

你是幾月份做的銷售,一月份的銷售在一月份結(jié)轉(zhuǎn)成本

小晴天 追問

2019-05-29 22:15

就是2017年12月份外加工費(fèi)發(fā)票,記到2018年1月?lián)p益了(12月加工的產(chǎn)品,1月我司入庫),匯算清繳需要調(diào)出嗎?還沒有銷售,產(chǎn)品可能是三月才銷售。

小晴天 追問

2019-05-29 22:15

那么這筆加工費(fèi)需不需要匯算清繳的時(shí)候調(diào)出來記錄2017年的費(fèi)用。

郭老師 解答

2019-05-29 23:32

到現(xiàn)在還沒銷售?你沒記成本不是嗎

小晴天 追問

2019-05-30 06:56

當(dāng)月是沒有銷售,但2018年里肯定銷售了的,那這個(gè)加工費(fèi)匯算清繳時(shí),2018要不要調(diào)增,要調(diào)到2017年去調(diào)減嗎?

郭老師 解答

2019-05-30 08:49

2017年沒銷售你做了成本嗎?那個(gè)月份銷售了那個(gè)月份結(jié)轉(zhuǎn)成本

小晴天 追問

2019-05-30 09:37

那老師我這筆12月加工費(fèi),入1月帳的,到底調(diào)還是不調(diào)???

郭老師 解答

2019-05-30 09:53

2月你怎做的?你光說加工費(fèi)

郭老師 解答

2019-05-30 09:53

12月份怎么做的
做沒做成本

小晴天 追問

2019-05-30 11:24

12月份這筆加工費(fèi)沒有記成本。

郭老師 解答

2019-05-30 11:33

17年就不調(diào)增
18年你做了成本正常抵扣可以

小晴天 追問

2019-05-30 11:34

十分感謝!

郭老師 解答

2019-05-30 12:16

不用客氣的,

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相關(guān)問題討論
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目調(diào)增
2019-05-29 16:25:34
填寫納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類“其他”
2019-05-22 15:23:51
為有效落實(shí)《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)研究開發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第97號(hào),以下簡稱“97號(hào)公告”)規(guī)定,現(xiàn)就2016年度企業(yè)研究開發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)問題公告如下: 一、企業(yè)享受研究開發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策的,在年度納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)當(dāng)按照97號(hào)公告第六條第(一)項(xiàng)規(guī)定,附報(bào)《研發(fā)項(xiàng)目可加計(jì)扣除研究開發(fā)費(fèi)用情況歸集表》(以下簡稱《情況歸集表》)。 二、企業(yè)享受研究開發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策的,在填報(bào)《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類,2014年版)》之《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》(A107014)時(shí),僅填寫第10行第19列“本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除額合計(jì)”,數(shù)據(jù)來源為《情況歸集表》序號(hào)11“十一、當(dāng)期實(shí)際加計(jì)扣除總額”行次填寫的“發(fā)生額”
2020-05-11 13:24:09
你好,就是填寫你單位借款所發(fā)生的利息支出
2019-05-20 17:25:48
去年按支付全額入費(fèi)用,今年匯算清繳前收到了專票,請問進(jìn)項(xiàng)稅部分要不要做調(diào)增?如果要的話填在哪個(gè)位置?
2023-05-30 16:04:31
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