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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-05-29 16:20

你是問出口退稅系統(tǒng)的操作流程嗎

樸老師 解答

2019-05-29 16:24

兩票兩單,出口發(fā)票,增值稅發(fā)票,出口收匯核銷單,報(bào)關(guān)單

樸老師 解答

2019-05-29 16:32

1. 拿到供貨商開給你的增值稅專用發(fā)票;2. 貨物出口后從你委托報(bào)關(guān)的貨代那里拿到出口貨物報(bào)關(guān)單;3. 認(rèn)證發(fā)票、在電子口岸上報(bào)送關(guān)單;4. 在外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中錄入發(fā)票和關(guān)單信息,并生成退稅申報(bào)數(shù)據(jù);5. 通過系統(tǒng)將退稅申報(bào)數(shù)據(jù)上傳至國(guó)稅局進(jìn)行審核;6. 審核通過后盡快將發(fā)票和關(guān)單等材料,按照國(guó)稅局的要求裝訂好,并提交

樸老師 解答

2019-05-29 16:37

一、 出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入
  1、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入—增加(填入相關(guān)數(shù)據(jù))
  2、 申報(bào)數(shù)據(jù)處理—數(shù)據(jù)一致性檢查
  二、 收齊出口單證明細(xì)錄入
  1、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—收齊出口單證明細(xì)錄入—修改—序號(hào)錄入四位,如“0001”—單證收齊標(biāo)志“BH”—出口報(bào)關(guān)單號(hào)核對(duì),如有錯(cuò),應(yīng)修改并填報(bào)“人工挑過申批表”—外匯銷核單號(hào)核對(duì),如有錯(cuò)與上一樣—保存
  三、 申報(bào)數(shù)據(jù)處理—數(shù)據(jù)一致性檢查
  四、 免抵退稅申報(bào)—生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)—確定—拷到A盤預(yù)審
  五、 到稅務(wù)預(yù)審反饋后,撤銷已生成數(shù)據(jù)(申報(bào)數(shù)據(jù)處理—撤銷已申報(bào)數(shù)據(jù))—反饋信息處理—稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入—稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理—數(shù)據(jù)一次性檢查—生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)保存—拷到A盤
  六、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—增值稅申報(bào)表項(xiàng)目錄入—增加—錄入(根據(jù)增值稅申報(bào)表錄入)
  七、 數(shù)據(jù)一次性檢查
  八、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—免抵退申報(bào)匯總表錄入—增加—保存(注意:應(yīng)調(diào)整銷售額與增值稅納稅申報(bào)表差額)
  九、 數(shù)據(jù)一次性檢查
  十、 打印報(bào)表:免抵退稅申報(bào)—打印申報(bào)報(bào)表:a、出口貨物免抵退稅申報(bào)匯總表b、出口貨物免抵退稅申報(bào)匯總表附表c、出口貨物免抵退稅申報(bào)明細(xì)表(當(dāng)期出口明細(xì))(前期單證收齊)

迪恩 追問

2019-05-29 16:21

出口退稅,我要準(zhǔn)備哪些東西,先做什么后做什么

迪恩 追問

2019-05-29 16:26

先做什么,后做什么啊,第一次不太會(huì)

迪恩 追問

2019-05-29 16:36

我們是生產(chǎn)企業(yè)哦

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