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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-05-28 16:17

您好
借:管理費用 40320 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸:庫存現(xiàn)金等 40320
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出

 つ.半夏 追問

2019-05-29 15:45

總金額是40320  這個不用價稅分離嗎?進項稅額和轉(zhuǎn)出的金額應(yīng)該是多少呢?一定要進項轉(zhuǎn)出嗎?

bamboo老師 解答

2019-05-29 15:47

招待客戶的 價稅合計計入管理費用科目
進項稅額跟進項轉(zhuǎn)出稅額都是您發(fā)票上的稅額

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借 XX 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸銀行存款
2016-04-27 10:54:44
你好,等認證的當(dāng)月再轉(zhuǎn)入進項稅額。 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
2021-11-25 17:27:10
借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:銀行存款等
2024-01-20 10:51:14
領(lǐng)購時候不寫分錄,開票時候?qū)懛咒?/div>
2015-11-07 14:36:00
借:原材料 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:應(yīng)付賬款
2023-12-22 14:32:01
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