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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-05-27 10:57

這報表有問題,貨幣資金都成負(fù)數(shù)了

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-27 11:00

不用管,看這個

文文老師 解答

2019-05-27 11:27

需要進(jìn)行往來重分類,可使資產(chǎn)為正數(shù)。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-27 13:42

怎么往來重分類

文文老師 解答

2019-05-27 15:25

應(yīng)收重分類到預(yù)收
應(yīng)付重分類到預(yù)付

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-27 15:41

老師 剛按照您的說話 ,我用重分類調(diào)了后 資產(chǎn)和負(fù)債都有正數(shù)是正常的嗎

文文老師 解答

2019-05-27 16:00

重分類調(diào)了后 資產(chǎn)和負(fù)債都有正數(shù)是正常的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-27 16:23

我就是把原先的“應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款里面的負(fù)數(shù)刪除”,     重新 把應(yīng)收的數(shù)據(jù)填到預(yù)付  應(yīng)付填到預(yù)收 (而且原有的負(fù)數(shù)改為正數(shù)了)
這樣的做法我不知道對不對

文文老師 解答

2019-05-27 16:56

把原先的“應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款里面的負(fù)數(shù)刪除”, 重新 把應(yīng)收的數(shù)據(jù)填到預(yù)收 應(yīng)付填到預(yù)付

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-27 17:21

原先的數(shù)據(jù)都是負(fù)數(shù)哦 
照搬?

文文老師 解答

2019-05-28 09:33

應(yīng)收的負(fù)數(shù)刪除了,在預(yù)收填上應(yīng)收的正數(shù)據(jù),注意是正數(shù)。

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相關(guān)問題討論
你好,是的,是這樣的
2022-07-07 10:21:50
資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 負(fù)債和所有者權(quán)益一增一減 這個恒等于還是平的 所以是正確的
2019-09-21 10:03:34
你好! 填利潤分配-未分配利潤
2019-06-09 18:56:40
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 是不是就是凈資產(chǎn) 還是所有者權(quán)益總計 才是凈資產(chǎn)
2015-12-02 19:10:14
好,具體是哪個科目發(fā)來看一下?
2022-06-07 19:19:12
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