国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

Kim

職稱中級會計師

2019-05-27 10:12

如果是差額征稅就不能抵扣的哦

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
待抵扣的進項稅是已經(jīng)認(rèn)證的還是未認(rèn)證的
2019-05-08 16:01:22
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
你好,之前為什么貸方要計入 進項轉(zhuǎn)出? 第二年抵扣是這樣做分錄 借;應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅
2019-03-11 12:58:06
是的。對的啊
2018-01-03 14:21:14
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...