
在申報(bào)年度所得稅,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是這樣的?
答: 你好,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是這樣。
老師你好,我想問一下我單位企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損的合計(jì)是有數(shù)的,但是企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表a類,表中彌補(bǔ)以前年度虧損中,沒有數(shù)據(jù)怎么回事?
答: 看下是不是1-2季度已經(jīng)彌補(bǔ)完了 或者問下你稅務(wù)局季度允許彌補(bǔ)虧損不
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列(本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額)【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第19-20行。
答: 您好,您的具體問題是什么呢?麻煩您再詳細(xì)描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
小規(guī)模納稅人報(bào)年報(bào),A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,本年度的數(shù)填不上
小規(guī)模納稅人報(bào)年報(bào),A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,本年度的數(shù)填不上
企業(yè)所得稅年度匯算申報(bào)時(shí),A106000企業(yè)所得可彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中前4年的可彌補(bǔ)虧損所得填錯了,能改嗎?是以前的會計(jì)填的
第一季度的應(yīng)納稅所得額為1000,可以彌補(bǔ)前5年的虧損嗎?如果可以彌補(bǔ),那么企業(yè)所得稅申報(bào)表的彌補(bǔ)虧損金額是填那一年度的總虧損額嗎?

