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諾君
于2019-05-20 15:43 發(fā)布 ??749次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-05-20 15:44
您好進項大于銷項 進項稅額留底 不用做賬務(wù)處理銷項稅額年末的時候一次性結(jié)平
諾君 追問
2019-05-20 15:47
怎么做分錄結(jié)平呢
bamboo老師 解答
2019-05-20 15:48
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
2019-05-20 15:56
那這樣年底還是有一筆六萬多的未交借方余額。老師,我想把這筆直接沖平,不讓他有余額了怎么做
2019-05-20 15:58
什么原因要沖平呢
2019-05-20 16:00
因為這個余額代表多交的。我們實際上又沒有多交。掛在賬上就不對啊
2019-05-20 16:03
那您前期入未交增值稅這個科目會計分錄怎么寫的
2019-05-20 16:13
之前會計是只做借:轉(zhuǎn)出未交 貸:未交。借:未交 貸:銀行存款。他每個月都沒有做進銷結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅那一步。然后我這邊接手看到了轉(zhuǎn)出未交就有余額,進銷也有余額,我就做了進銷結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,再做了轉(zhuǎn)出未交到未交增值稅。這樣未交增值稅賬上就還有六萬多的余額
2019-05-20 16:15
那增值稅下明細科目有余額么
2019-05-20 16:17
現(xiàn)在只是在銷項稅額下面有九萬多余額,未交增值稅借方有六萬多余額
2019-05-20 16:19
那轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額么
2019-05-20 16:27
沒有了。我轉(zhuǎn)到未交增值稅了
2019-05-20 16:30
那您現(xiàn)在銷項稅額跟未交增值稅能對轉(zhuǎn)么
2019-05-20 16:32
銷項是四月份才發(fā)生的。未交余額是三月就有了。金額不一樣
2019-05-20 16:34
那您未交未交增值稅是前面年度留下的 現(xiàn)在在貸方 是么
2019-05-20 16:36
余額在借方。
2019-05-20 16:39
如果銷項大于進項借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅繳納增值稅的時候借:應(yīng)交稅費——未交增值稅貸:銀行存款 這樣賬務(wù)處理是正確的您后面分錄是怎么寫的
2019-05-20 16:40
老師。分錄我就是你這樣寫的。分錄沒有問題
2019-05-20 16:41
那分錄后面的金額呢 也是正確的么
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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諾君 追問
2019-05-20 15:47
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2019-05-20 15:48
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