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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-05-20 10:18

你好  這個計入福利費核算  走應(yīng)付職工薪酬過度

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相關(guān)問題討論
你好 你在匯算清繳之前入賬就可以的
2021-12-08 09:39:06
借:銀行存款 貸:營業(yè)收入 應(yīng)交稅費
2020-05-04 13:04:53
一,付款時,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款; 二,商品入庫時,按不含稅金額暫估入賬,借記原材料或庫存商品,貸記應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款; 三,次月先原樣沖回以上暫估入賬憑證,待收到發(fā)票后,再做,借:原材料或庫存商品,借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅——進項稅額,貸:預(yù)付賬款。
2020-04-20 19:54:41
老師好,我們?nèi)~付款2350 借:預(yù)付賬款 2350 貸:銀行存款 2350 到的一部分 借:原材料 1247.79 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 1247.79 那賬款上是否多了一筆應(yīng)付賬款?實際我們是全額付款了的?
2019-12-09 12:43:46
您好 借:應(yīng)付賬款 20 貸:銀行存款 20 借:工程施工-合同成本 110 貸:應(yīng)付賬款 110
2019-11-21 11:07:49
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