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送心意

樂樂老師

職稱初級會計師,中級會計師,稅務師

2019-05-18 12:59

是這樣處理的,每月暫估,次月沖銷。

清梅財管加油 追問

2019-05-18 13:02

老師你好,有一筆業(yè)務之前暫估是9400  現在取得發(fā)票是6400,有差額 這個是否存在風險

樂樂老師 解答

2019-05-18 21:04

是正常業(yè)務,就不用擔心!

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相關問題討論
您好,是的兩個分錄都是可以的。
2021-09-09 16:56:14
您好!對的。分錄就是這樣。
2017-11-23 09:55:15
是這樣處理的,每月暫估,次月沖銷。
2019-05-18 12:59:42
您好 請問是收到專票還是普通發(fā)票 可以抵扣進項么 暫估的金額跟收到發(fā)票金額是否一致
2020-04-11 21:33:25
3月支付部分貨款,發(fā)票要等付完全款才給我們開: 借:應付賬款 供應商, 貸:銀行存款 比如5月才開票,收到發(fā)票后: 借:庫存商品(紅字) 負數 貸:應付賬款-暫估(供應商) 負數 按發(fā)票做 借:庫存商品 貸:應付賬款-供應商 結轉成本有問題需要做借主營業(yè)務成本 負數 貸庫存商品負數,按正確做借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
2020-03-21 11:11:34
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