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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-16 11:12

你好,是錯(cuò)誤的,損益科目期末余額為0。

笨笨 追問

2019-05-16 11:24

上年度結(jié)轉(zhuǎn)的工資借方余額表示什么

月月老師 解答

2019-05-16 11:27

你好,是管理費(fèi)用-工資有余額嗎

笨笨 追問

2019-05-16 11:27

對(duì)

月月老師 解答

2019-05-16 11:30

你好,你是計(jì)提了,沒有發(fā)放,對(duì)嗎

笨笨 追問

2019-05-16 11:31

沒有計(jì)提,以前的會(huì)計(jì)做的直接,借管理費(fèi)用,貸銀行存款

月月老師 解答

2019-05-16 11:36

你好,你這是不對(duì)的,你從今年開始用應(yīng)付職工薪酬過度工資。

笨笨 追問

2019-05-16 11:40

這是錯(cuò)在哪里

月月老師 解答

2019-05-16 11:42

你好,發(fā)工資都要通過應(yīng)付職工薪酬
借:管理費(fèi)用-工資
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款
借:本年利潤(rùn)
貸:管理費(fèi)用-工資
管理費(fèi)用期末余額為0,應(yīng)付職工薪酬有余額說明有計(jì)提沒發(fā)放。

笨笨 追問

2019-05-16 11:43

我知道是這樣,我想知道之前這錯(cuò)賬是怎么錯(cuò)的

月月老師 解答

2019-05-16 13:02

你好,是計(jì)提了管理費(fèi)用,沒有發(fā)放。

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