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Tubby丹丹????
于2019-05-14 17:09 發(fā)布 ??2293次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
2019-05-14 17:09
你好,貸方是應(yīng)付賬款——暫估,而不是其他應(yīng)付款
Tubby丹丹???? 追問
2019-05-14 17:11
不可以放其他應(yīng)付款嗎
鄒老師 解答
你好,不可以計(jì)入其他應(yīng)付款的
2019-05-14 17:13
收到票之后,是作紅字嗎,然后在做一張正確的
2019-05-14 17:16
你好,根據(jù)發(fā)票沖銷暫估借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品根據(jù)發(fā)票入賬借;庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2019-05-14 17:18
暫估比收到的多,那我成本是按照暫估結(jié)轉(zhuǎn)的,收到票后,成本應(yīng)該怎么調(diào)整呢
2019-05-14 17:22
你好,那需要把之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷
2019-05-14 17:24
直沖銷多的就可以嗎,那我應(yīng)該怎么做分錄呢
2019-05-14 17:33
你好,借;庫存商品,貸;主營業(yè)務(wù)成本
2019-05-14 17:38
哦,我明白了,謝謝老師
2019-05-14 17:43
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
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2019-05-14 17:11
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