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ting
于2019-05-10 09:47 發(fā)布 ??1991次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2019-05-10 15:48
外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè),出口銷售的文件所涉貨物、跨境應稅行為,不論購進時已按調(diào)整前稅率征收增值稅的,還是已按調(diào)整后稅率征收增值稅,均執(zhí)行調(diào)整后的出口退稅率。
ting 追問
2019-05-10 16:21
老師你好,我是第一次接觸這種生產(chǎn)型企業(yè),這家企業(yè)是有內(nèi)銷也有做外銷的,我想知道同時又內(nèi)銷和外銷的企業(yè)他的賬務處理是要怎么做的呢?還有他外銷出口的商品征稅稅率和退稅稅率都為13%賬務處理又該怎么做的呢?
樸老師 解答
2019-05-10 16:27
內(nèi)銷外銷不牽扯呀,分別做賬就可以了
2019-05-10 16:30
老師,還有一個問題就是我們出口的商品,他的征稅稅率和退稅稅率是一致的,他的賬該怎么做呀?
2019-05-10 16:33
征稅稅率和退稅稅率是一致是不是意味著到時出口商品的稅可以全退呀
2019-05-10 16:40
你好,就是正常的做賬就可以了
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生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè),申報增值稅時,銷售額填在納稅申報表(一)的哪一行?
答: 你好在免抵收入里面填寫。
營改增企業(yè)增值稅納稅申報表是小規(guī)模增值稅表還是一般納稅人增值稅申報表
答: 你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
外貿(mào)企業(yè)的進項稅額在增值稅納稅申報表中怎樣填?
答: 一般在增值稅的附表二中正常填寫,然后再進項稅額轉(zhuǎn)出。
一般納稅人,7.8月份的增值稅進項稅額未在增值稅納稅申報表上申報,現(xiàn)在怎么辦?
討論
1、ZZ038增值稅小規(guī)模納稅人申報中(B38增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用))表填寫完第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”時,需不需要在(B44增值稅減免稅申報明細表)中進行填寫;2、B44增值稅減免稅申報明細表是自動生成數(shù)據(jù)的嗎?
我就是想咨詢一下生產(chǎn)型企業(yè)有發(fā)生出口業(yè)務后,該筆收入,在增值稅納稅申報表里應該在哪一欄體現(xiàn)
老師,請問一般納稅人,申報增值稅納稅申報表的時候要先申報完財務報表才能申報增值稅納稅申報表嗎?
老師,請問生產(chǎn)型出口企業(yè),申請免稅,那么增值稅納稅申報表上免稅銷售額填寫在哪里呢?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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ting 追問
2019-05-10 16:21
樸老師 解答
2019-05-10 16:27
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2019-05-10 16:30
ting 追問
2019-05-10 16:33
樸老師 解答
2019-05-10 16:40