請問我是建筑公司,開的外管證,預(yù)繳的增值稅和附加稅還有企業(yè)所得稅的會計(jì)分錄怎么做。如果當(dāng)月我交稅時(shí)抵減了會計(jì)分錄怎么做?謝謝!
搞怪的冥王星
于2019-05-09 10:20 發(fā)布 ??2998次瀏覽
- 送心意
阿文老師
職稱: 中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
2019-05-09 10:31
借 應(yīng)交稅費(fèi)---預(yù)繳增值稅 貸 銀行存款 月末,借 應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)---預(yù)繳增值稅
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2019-05-09 10:31:52

你好
借,應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅
借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育附加
貸,銀行存款
2020-06-12 11:52:19

企業(yè)所得稅:憑外管證,預(yù)征0.2%,沒有外管證的2%
增值稅:一般納稅人預(yù)征2%,小規(guī)模預(yù)征3%
個(gè)稅:預(yù)征0.8%-1%不等
?
?
?
借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅/附加稅 /水利基金
借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2021-06-22 16:12:21

增值稅一般納稅人企業(yè)采用一般計(jì)稅方式,發(fā)生的預(yù)繳稅款的會計(jì)處理其實(shí)很簡單,預(yù)繳時(shí)直接借記“應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅”,貸記“銀行存款”。月末實(shí)際計(jì)提時(shí),按全額計(jì)提記入“應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”,作“轉(zhuǎn)出交增值稅”時(shí)扣除“已交增值稅”即可。
2019-12-16 14:44:46

你好,預(yù)交的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅,
貸銀行存款,
借應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅,貸銀行存款
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
抵扣
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅。
2023-03-20 09:10:28
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