
這個月報稅時我發(fā)現(xiàn)我計算稅負的時候算錯了,進項稅勾少了,需要多交稅款,!現(xiàn)在在勾選進項票可以嗎?元月份已經(jīng)抄稅了
答: 你好,你公司如果是勾選認證的,現(xiàn)在還可以勾選認證進項發(fā)票,正常抵扣12月份的增值稅。
這個月報稅時發(fā)現(xiàn)我計算稅負的時候算錯了,進項稅勾少了,需要多交稅款!現(xiàn)在在勾選進項票導(dǎo)入不了怎么辦?
答: 你好,增值稅還未申報,勾選認證不了,有什么提示?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好我想問一下買東西時,應(yīng)交稅費(進項稅額)不是應(yīng)該增加嗎?那為什么記在借方?相反,一個公司賣出東西,為什么應(yīng)交稅費記在了借方?負債類借減貸增不應(yīng)該按照這個嗎
答: 同學你好 是進項就記在借方的


浩瀚星辰 追問
2019-05-08 16:16
鄒老師 解答
2019-05-08 16:21
浩瀚星辰 追問
2019-05-08 16:23
鄒老師 解答
2019-05-08 16:28