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陳小麗
于2015-08-23 12:58 發(fā)布 ??1372次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2015-08-23 14:47
老師之前會計(jì)成本這塊做的亂七八糟 庫存上面顯示是負(fù)的 然后我把庫存這塊重新核對好了 想在8月份調(diào)過來 這個(gè)具體怎么弄呢?能匯總起來調(diào)一下嗎?
陳小麗 追問
2015-08-23 15:13
他從5月份開始就不對 那我是要從5月開始每月都做調(diào)整嗎?
2015-08-23 15:14
我知道了 老師你的意思是不能匯總 要一筆筆對應(yīng)的來調(diào)整 對吧
2015-08-23 15:28
我是手工做賬的老師
2015-08-23 15:30
謝謝
鄒老師 解答
2015-08-23 13:02
把上月暫估入庫的在月初沖回,然后這個(gè)月按照發(fā)票來處理就行了
2015-08-23 14:58
你可以在原來會計(jì)錯(cuò)誤的基礎(chǔ)上,做一筆更正的分錄,從而使的賬實(shí)相符
2015-08-23 15:23
如果能反結(jié)賬,你最好每月調(diào)整。如果不能反結(jié)賬,你就匯總一筆調(diào)整吧
那你就在這個(gè)月做一筆調(diào)整分錄,然后使得賬實(shí)相符就可以了
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
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