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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-06 11:47

你好!你們計(jì)入原材料.然后外發(fā)加工,作為庫(kù)存商品.

漂移 追問(wèn)

2019-05-06 12:37

那最后加工成成品后,如何核算固定資產(chǎn)   庫(kù)存商品轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)?

宋生老師 解答

2019-05-06 13:52

你好!你可以做產(chǎn)品也可以做固定資產(chǎn)。這個(gè)看你自己設(shè)定。

漂移 追問(wèn)

2019-05-06 14:24

年底要沖回,原先計(jì)提的時(shí)候,是借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬,,如果說(shuō),全年計(jì)提了 ,借管理費(fèi)費(fèi)用-工資  60000,貸:應(yīng)付職工薪酬 60000,實(shí)際上工資只發(fā)了10000,就是借:應(yīng)付職工薪酬10000,貸:銀行存款 10000.。。。。。你說(shuō)的沖回,就是,借:應(yīng)付職工薪酬 50000,貸:管理費(fèi)用-工資 50000        對(duì)嗎?麻煩了,老師

宋生老師 解答

2019-05-06 14:27

你好!你這個(gè)問(wèn)題是我回答的嗎?這個(gè)問(wèn)題我沒(méi)有回答沖回啊

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