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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-05-05 14:06

你好 看下老師給你發(fā)的圖片 加計(jì)抵減也結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

張楠 追問

2019-05-05 18:26

是1借:應(yīng)交稅費(fèi)_轉(zhuǎn)出未交增值稅 1萬
貸:應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅額 1萬
2借:應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng) 5萬
貸:應(yīng)交稅費(fèi)_轉(zhuǎn)出未交增值稅 5萬
3借:應(yīng)交稅費(fèi)_轉(zhuǎn)出未交增值稅 4萬
貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 4萬
4借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 4萬
貸:其他收益 0.1萬
     銀行存款 3.9萬是不是應(yīng)該這樣?

答疑蘇老師 解答

2019-05-05 18:31

你好 不是的 加計(jì)扣除分錄 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 加計(jì)扣除 貸其他收益 加計(jì)扣除也結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 加計(jì)扣除

張楠 追問

2019-05-05 18:33

好的,謝謝

答疑蘇老師 解答

2019-05-06 14:03

不客氣 祝工作順利

張楠 追問

2019-05-06 15:09

老師,其他收益是屬于損益類科目嗎?記賬軟件里沒有呀?

答疑蘇老師 解答

2019-05-06 15:11

你好 是的 屬于損益類科目

張楠 追問

2019-05-06 15:31

老師,軟件里沒有咋處理

答疑蘇老師 解答

2019-05-06 15:32

你好 可以添加進(jìn)去的

上傳圖片 ?
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你好,不需要的,只需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做這個(gè)分錄 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-13 20:16:47
你好,根據(jù)銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-07-26 11:42:24
你好借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-07-15 05:34:04
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎 不用
2021-04-27 10:09:28
你好!按規(guī)定進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用做賬務(wù)處理的
2020-08-04 04:53:51
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